2015年度中共汕尾市城区委宣传部部门决算公开
目 录
第一部分 中共汕尾市城区委宣传部概况
一、 部门职责
根据《汕尾市城区区级党政机构改革方案实施意见》的通知(汕市区委[2001]18号),设置区委宣传部,加挂区精神文明建设委员会办公室牌子,区委宣传部为区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。
一、增加职能
负责全区新闻出版的管理工作。
二、主要职责
区委宣传部的主要职责是:
(一)贯彻执行有关意识形态方面的方针政策;制订我区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。
(二)对区直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。
(三)负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作;会同区委组织部做好党员教育工作。
(四)负责对新闻舆论导向的指导和管理;贯彻执行国家有关新闻出版和著作权的方针、政策,拟订管理措施并组织实施和监督检查;负责管理电子出版物和全区印刷业;协助有关部门做好申办报刊、出版社(包括音像出版社)、广播电台、电视、有线电视站的审核报批工作。
(五)规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。
(六)规划和部署全区宣传思想工作;组织进行党的中心任务和方针政策的宣传,国际国内形势的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(七)宏观指导、部署企业的思想政治工作;负责企、事业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。
(八)研究制订精神文明建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。
(九)指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作;协调并会同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作。
(十)会同区委组织部管理区直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部,并指导其领导班子建设;对镇(街道)党委宣传干部的任免提出意见;规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训工作;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
(十一)完成区委和上级宣传部交办的其他任务。
二、 机构设置
领导班子:部长1名、副部长2名
内设机构:秘书股1人、理论股1人、宣传股1人、文明办1人、工勤2人、改非1人
事业单位3个:其中《今日城区》编辑部4人;党政信息网1人;
按部门决算编报要求,纳入城区委宣传部2015年部门决算填报范围的单位共1个,即部本级、
第二部分 中共汕尾市城区委宣传部2015年部门决算表(具体公开表样见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共汕尾市城区委宣传部2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
区委宣传部2015年度9月开始从事务科移交成为独立核算单位,2015年度总收入272.65万元,其中年初结转结余36.12万元,本年收入236.53万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入231.53万元
2.上级补助收入0万元,
3.事业收入0万元,
4.经营收入 0万元,
5.其他收入5万元,
(二)年度支出总体情况
区委宣传部2015年度总支出250.49万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出182.31万元,主要用于工资福利、商品服务支出等。
2. 文化体育与传媒支出30万元,主要支出项目文化活动、重大宣传活动。3.社会保障和就业支出9.22万元,主要用于退休费和对个人和家庭的补助等。4.城乡社区支出5万,主要用于对社区的支持经费。5.其他支出23.96万元,主要用于公务用车运行与维护及其他资本性支出等。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
区委宣传部2015年度财政拨款收入合计231.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入231.53万元,主要原因是预算只测算人员工资,没有包括部门的运转性支出和一次性支出等;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0 万元,增长0 %;主要原因是无。(由于是第一年做决算,因此没法形成与去年的对比数。)
(二)2015年度财政拨款支出说明
区委宣传部2015年度财政拨款支出合计250.49万元。其中:1.一般公共预算财政拨款支出250.49万元,比年初预算数增加X万元,增长X %(本年度9月从事务科分离,年初非本单位做预算,没有年初预算数);主要原因无;2.政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0 %;主要原因是无。
分功能科目看,1.一般公共服务(类)行政运行(款)75.21万元,主要用于工资、津贴、其他社会保障等;2.一般公共服务(类)其他宣传事务(款)107.1 万元,主要用于项目支出。3.其他城乡社区支出5万,主要用于社区(村)宣传项目支出及经费支持;4.群众文化30万元,主要用于重大宣传活动支出;5.其他支出23.96万元,主要用于用无用车运行与维护及办公设备购置。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区委宣传部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.94万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.74万元;公务接待费支出决算为2.2万元。由于是第一年做决算,因此没法形成与去年的对比数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出14.74 万元,占87 %;公务接待费支出2.2 万元,占13 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 14.74万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2015年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出14.74万元2015年局区委宣传部公务用车保有量为2辆,主要用于领导用车和单位公务用车。
3.公务接待费支出2.2万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,区委宣传部国内接待 18次,接待人数共300人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出143.39万元(由于是第一年做决算,因此没法形成与去年的对比数。)
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0.96万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,合计32.66万元,为一般公务用车(用于机关运行、公务出行);其他国有资产没有大型设备,属于普通资产包括电脑、办公、空调等基本投入用于办公34件合计21.24万元。
(四)决算绩效管理开展情况
今年无开展此项工作
四 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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