一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律、法规。
(二)负责单位的党群工作、思想政治工作和文明创建工作;按照规定负责新港教育系统领导班子建设及干部管理、后备干部队伍建设工作;指导、协调教育系统干部培训工作。
(三)负责全街道教育教学协调管理;指导全街道各学校的教育、教学改革。协调上级做好面上学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(四)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和管理办法;监督全街道教育经费的合理使用;协调做好资助贫困家庭学生工作。
(五)协调上级推进义务教育均衡发展,促进教育公平;全街道幼儿教育、小学教育工作,全面实施素质教育;督促检查全街道基础教育各类学校办学标准、教学基本要求的落实情况。
(六)承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年全街道实有在职教师374人,离休人数1人,退休人数119人。
2016年度收入支出决算总表
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
4554.27
|
一、一般公共服务支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
3898.38
|
六、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
651.91
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
3.98
|
本年收入合计
|
4554.27
|
本年支出合计
|
4554.27
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
总 计
|
4554.27
|
总 计
|
4554.27
|
单位:万元
2016年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项目(按功能分类)
|
决算数
|
其 中
|
|
基本支出
|
项目支出
|
||
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、公共安全支出
|
|
|
|
三、教育支出
|
3898.38
|
3708.87
|
189.51
|
四、社会保障和就业支出
|
651.91
|
651.91
|
|
五、其他支出
|
3.98
|
3.98
|
|
合 计
|
4554.27
|
4360.78
|
193.49
|
2015年度“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 名 称
|
决 算 数
|
合 计
|
0
|
一、因公出国(境)费用
|
0
|
二、公务用车购置及运行维护费
|
0
|
1.公务用车购置
|
0
|
2.公务用车运行维护费
|
0
|
三、公务接待费
|
0
|
四、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支, 出决算总表说明
2016年,本部门决算收入4554.27万元,其中:本年收入4554.27万元,年初结转和结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。2016年,决算支出4554.27万元,其中:本年基本支出4360.78万元,项目支出193.49万元。结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款支出决算表说明
2016年,本部门财政拨款支出决算为4554.27万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出4360.78万元,占比95.75%;项目支出193.49万元,占比4.25%。与2016年预算相比,财政拨款支出增加926.86万元,主要是调整工资和教育创均项目。
(三)“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2016年本部门决算中财政拨款安排的“三公”经费决算为0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。
您访问的链接即将离开“汕尾市城区人民政府”门户网站,是否继续?